
審計署公布中央部門單位財政收支情況
據(jù)新華社電 十二屆全國人大常委會第三次會議27日下午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。審計署審計長劉家義向全國人大常委會作2012年度審計報告時說,一些中央部門預算執(zhí)行仍不到位。其中,審計的45個中央部門本級2012年因公出國(境)團組4609個,實際支出12 .13億元。
主要問題
6萬多套保障房被違規(guī)租售
劉家義在介紹全國城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計情況時透露,這次審計共發(fā)現(xiàn)6萬多套保障房被違規(guī)分配使用或出租出售。
審計發(fā)現(xiàn),有57.99億元專項資金被建設單位等挪作他用,有1.83萬套住房被代建企業(yè)等違規(guī)出售,還有5333套被用于周轉或出租等。抽查的保障對象中,有11.97萬戶的收入財產(chǎn)等超標或重復享受保障,涉及住房4 .18萬套、補貼1 .74億元。劉家義說,相關單位已追回資金12.71億元,取消1.89萬戶家庭的保障資格,收回1500多套住房。
9單內幕交易牟利80多億元
劉家義說,在審計中,發(fā)現(xiàn)并移送重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件線索175起,涉及630多人,有關部門正在依法立案查處。這些案件涉眾性強、利益鏈條長,多為“窩案”“串案”,呈現(xiàn)以下新特點:
———利用權力設租尋租。審計共發(fā)現(xiàn)此類案件21起,主要是有的公職人員在行政審批、工程建設、財政補貼、貸款發(fā)放、業(yè)務經(jīng)營等過程中,通過違規(guī)插手招投標、協(xié)助“公關”甚至直接參與造假等方式,向特定關系企業(yè)或親友輸送利益。
———借助內幕交易或關聯(lián)交易侵權牟利。審計共發(fā)現(xiàn)此類案件9起,主要是有關人員利用掌握的礦產(chǎn)儲量、上市公司業(yè)績、基金投資策略等非公開信息,提前低價買入,等待市場估值高漲后再倒手賣出,從中牟利或向關聯(lián)方輸送利益80多億元。
———實施方式網(wǎng)絡化。一些人員利用網(wǎng)上銀行大規(guī)模轉移資金,參與單位達5000余家,起核心組織作用的88戶企業(yè)存在明確上下游分工,巨額資金跨地區(qū)多賬戶頻繁劃轉,最終用于非法經(jīng)營等。
———侵害公眾利益。審計發(fā)現(xiàn)的17起虛開藥品增值稅發(fā)票案件涉及金額15億元。
金融機構22億元轉入高利貸
審計發(fā)現(xiàn),2012年,27家國有金融機構分支機構向手續(xù)不全或擔保不合規(guī)等項目放貸284.43億元。在信貸管理方面,審計發(fā)現(xiàn),9家分支機構在小企業(yè)貸款及出口賣方信貸中額外收費4.21億元;183.91億元貸款被客戶挪用;有22億多元被轉入民間金融市場,用于高利轉貸等。
審計還發(fā)現(xiàn),4家分支機構違規(guī)虛增存款11.63億元,有的還將同業(yè)機構存款作為一般對公存款核算,以滿足考核要求;有18家分支機構用新增貸款或通過第三方企業(yè)承接債務等方式置換逾期貸款76.36億元,有的未按實際及時調整資產(chǎn)質量分類,以掩蓋資產(chǎn)質量問題。
劉家義說,當前銀行間債券市場關聯(lián)交易輸送利益問題較為突出。審計共發(fā)現(xiàn)此類問題11起,涉及非法輸送利益6億多元。
審計指出問題后,相關監(jiān)管部門和銀行制定完善制度100多項,已收回違規(guī)發(fā)放或挪用貸款220 .3億元,處理693人次。
央企亂決策損失45億元
劉家義說,對53戶中央骨干企業(yè)的審計調查發(fā)現(xiàn),有1784項重大經(jīng)濟決策不合規(guī),形成損失及潛在損失45.57億元。
其次是會計核算不準確。一些企業(yè)為完成考核指標或少繳稅款等,虛構銷售或成本費用,影響會計核算的準確性,重點抽查的10戶企業(yè)2011年收入不實46.65億元、利潤不實36.37億元,還違規(guī)發(fā)放補貼、購買商業(yè)保險等5.57億元。
劉家義說,對審計指出的問題,相關企業(yè)建立健全規(guī)章制度684項,補繳稅款和挽回損失11.59億元,并處理了71名責任人員。
中央部門預算執(zhí)行審計中發(fā)現(xiàn)的問題主要有:
●預算執(zhí)行未完全到位,有的單位還虛列支出、以撥作支。此次審計涉及的部門預算有16%未執(zhí)行,形成結轉結余3 56 .3 4億元。
●一些單位違反財經(jīng)規(guī)定。審計發(fā)現(xiàn)有關部門多申領財政資金1.87億元,為非所屬預算單位申報預算1.81億元;套取或挪用1.15億元,用于發(fā)放津補貼、修建辦公樓等;自定項目收費或攤派3.29億元。
●政府采購、招投標制度執(zhí)行不嚴格。無預算、超預算采購7 .12億元;未經(jīng)批準采購進口產(chǎn)品或超標準采購等5 .17億元;未按規(guī)定集中采購或公開招標采購7 .46億元。
●一些部門在計劃外召開會議,有的超標準、超范圍支出會議費。審計的45個中央部門本級2012年共舉辦會議8698個,實際支出6 .9 8億元,其中:計劃外召開會議1129個;在非定點場所召開459個;超標準列支會議費3954.61萬元,轉嫁其他單位或擠占其他支出4036.5萬元。
●因公出國(境)計劃管理不嚴格,部分團組行程及經(jīng)費使用不符合規(guī)定。審計的45個中央部門本級2012年因公出國(境)團組4609個,實際支出12 .13億元,其中:884個團組未納入年初計劃;277個團組存在出訪人數(shù)、天數(shù)、地點超規(guī)定等問題;無預算、超預算或超標準、超范圍列支出國費3902.93萬元,轉嫁給其他單位出國費用550.13萬元。








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